Из кассы в банк вносим наличные.
Банк в выписке Д51/К57 почему так? Нам что тогда проводку дела делать сначала К50/Д57 ?
Из кассы в банк вносим наличные.
Банк в выписке Д51/К57 почему так? Нам что тогда проводку дела делать сначала К50/Д57 ?
У нас деньги только в банке, кассе и в подотчете. Нам что еще надо вести учет по 57 (переводы в пути).
Выписка сразу грузится в контур и ничего они менять не хотят. Говорят все у нас правильно, учитесь шура учитесь. А на курсах такого как раз не учили.
Только что долго разговаривал с банком. Банк говорит что они в выписках проводки не указывают, мол это контур сам вам все проводит.
В контуре - Редактирование документа «Банковский ордер» там вообще нет 50 счета. Разве так правильно?
Может чего то не понимаю. Но на курсах вроде говорили что из кассы на р/с К50/Д51 и все. Разве нужны какие то промежуточные проводки?
Если день-в-день - не нужны.
Best regards, Михаил
Спасибо за ответ.
А если не удастся исправить в контуре. Тогда делать как взял из кассы К50/Д57, на следующий день отвез в банк Д51/К57. Так можно будет?
Зачем на следующий день? В тот же день. Ну лишняя проводка, ну криворукие писали программу в Контуре. Это не повод еще более криворуко проводить. Взяли деньги, в тот же день сдали в банк. Всё
понятно спасибо
а можно ли деньги потраченные учредителем на регистрацию ООО (госпошлина, нотариус) как то включить в расходы этой ООО скажем по авансовому отчету оплатить эти расходы как перерасход ?
скажем 1 марта уплачена госпошлина и нотариусу, 10 марта ООО зарегистрировали, 11 вносим уставной капитал в кассу и оплачиваем по авансовому отчету как перерасход?
Последний раз редактировалось Dctzobrb; 21.03.2014 в 12:59.
Нет, - это расходы участника, а не организации.
Best regards, Михаил
ECHO OFF.
Best regards, Михаил
А когда авансовый отчет пишем если деньги израсходованы полностью проводки какие делать непонятно
выдали подотчет К50/Д71, вернули если с остатком Д50/К71, а то что потратили непонятно
подотчет директору К50/Д71, директор купил мебель и оргтехнику К71/Д01, сдал остаток денег по ав.отчет Д50/К71, а вот если нечего сдавать тогда как?
Последний раз редактировалось Dctzobrb; 21.03.2014 в 14:15.
К71/Д91,2 так правильно будет?
а как провести такую операцию
из кассы деньги были взяты под отчет и отправлены на р/с банка переводом через сбербанк.
К50/Д71 К71/Д57 К57/Д51 так правильно или нет
Д50/К57 Д57/К51 и все?
спасибо за подсказки
А кто у нас злодей?![]()
Делаю я а/о. только в них запутался немного.
mvf, Сбербанк делает переводы только от имени физлица. Это не тот случай, когда организация пошла в банк и положила на свой счет деньги. Поэтому я считаю, что должен быть подотчет и авансовый, к которому подкалывается квитанция
Но вообще это извращение, конечно![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)