Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.40.34)

Филиал А авизовкой передает остатки НЗП по счету 20 филиалу Б - БУ и НУ.

При проведении операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 в филиале А при закрытии косвенных расходов делается проводка на сумму по статье Заработная плата:
"Разница по расходам прямым в БУ
и косвенным в НУ"
20.01 БУ НУ ПР ВР
-64*723,86 64*723,86
Основная и дополнительная заработная плата счет 20 -64*723,86 64*723,86

С предыдущего периода ничего в настройках не меняли - таких проводок не было.
Не могу понять, для чего она.