В 3 кв. не весь 0% был доказан. Остались с/ф, НДС по которым д.б. остаться висеть не принятым на сч. 19. В книгу покупок с/ф по которым НДС взят к вычету не был, не попали. Это правильно ?
В 4 кв. весь 0% докажется. Эти с/ф должны попасть в книгу покупок за 4 кв. ?