×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    раздельный учет НДС в 1С 8.3

    Коллеги, добрый день!
    В 1 кв 2018 была продажа ПО, ндс не облагается, остальные операции с НДС.
    Теперь пришло требование от налоговой о предоставлении справку по распределению сумм входного НДС, необлагаемым НДС операциям, облагаемого по различным ставкам налогообложения, с отражением расчетных показателей налоговых баз, облагаемых и необлагаемых налогом. Раздельный учет я не вела. Сейчас проставила галочки в учетной политике с января 2018 раздельный учет. Какие мои дальнейшие действия, надо как то входящий ндс разделить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,176
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какие мои дальнейшие действия
    https://its.1c.ru/db/taxnds#content:...BD%D0%B4%D1%81

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Еще в настройках параметров учета на закладке НДС нужно установить флаг Учет сумм НДС ведется:…По способам учета.
    В документах на поступление и реализации в каждой позиции нужно заполнять реквизит
    Способ учета НДС

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Еще в настройках параметров учета на закладке НДС нужно установить флаг Учет сумм НДС ведется:…По способам учета.
    В документах на поступление и реализации в каждой позиции нужно заполнять реквизит
    Способ учета НДС
    Это я сделала, но при поступлении и реализации нет позиции способ учета НДС. От чего это зависит?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,176
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    От чего это зависит?
    Безымянный.jpg

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это я сделала, но при поступлении и реализации нет позиции способ учета НДС. От чего это зависит?
    Сергей, так и сделала. Подскажите, пожалуйста, я это поправила только сейчас, но период применения с января 2018, а документы за январь-март соответственно уже проведены, как сейчас поправить в проведенных документах способ учета НДС. ? Захожу в проведенный, там все по прежнему

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    А не в документах отнесения на затраты задействован данный реквизит ? (способ учета НДС) - в требовании-накладной например

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,176
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как сейчас поправить в проведенных документах способ учета НДС. ?
    Ну как, исправлять, перепроводить.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,176
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    в требовании-накладной например
    Безымянный.jpg

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Никак в толк не возьму- объясните: откуда в документах закупки способ учета НДС? Да и в реализации тоже.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,176
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Да и в реализации тоже.
    Безымянный.jpg

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,176
    Налажал в предыдущем сообщении - это в закупке. А в продаже всё определяется условиями продажи: ставкой НДС и счетами.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,468
    Мда... в закупках всегда ставили "Принимается к вычету". Купили доски. Половину использовали на производство туалетов (типа "сортир"), вторую шеф приказал базы на молочной ферме ремонтировать - на животноводство. Когда покупали- предполагали что все пойдут на животноводство.... Доказываю бухгалтеру что тут нет раздельного учета НДС. Просто НДС с разными ставками. Раздельный- это когда есть ставка ноль или без НДС одновременно с НДС. Я не заблуждаюсь? Сельскохозяйственный (10%) и прочий (18%) разделятся при реализации на 90м счете. Экспорта нет, без НДС нет. Думаю что у нас не должно быть никакого раздельного учета.

  14. #14
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Раздельный- это когда есть ... без НДС одновременно с НДС
    ставка 0% это тоже ставка
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •