×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Подскажите по проводкам

    Мы продали ОС , у которых остаточная стоимость была , к примеру 10 000 за 100 000. У меня на 01 счете вылезла разница в 90 000 по дебету. Т.е. получается 01 должен быть закрыт, а у меня Д01 - 90000. Как закрыть? на 91.01?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мы продали ОС , у которых остаточная стоимость была , к примеру 10 000 за 100 000. У меня на 01 счете вылезла разница в 90 000 по дебету. Т.е. получается 01 должен быть закрыт, а у меня Д01 - 90000. Как закрыть? на 91.01?
    Причем 01.01 закрылся, висит 01.09 (Передача ОС к выбытию), ну и соответственно д01.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    А накопленную амортизацию на счете 02 так и оставите ?

    Дт 02 Кт01.09 - накопленная амортизация
    Дт 01,09 Кт 01 - первоначальная стоимость

    Дт 91,2 Кт Кт 01,09 - разница. ( остаточная стоимость)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •