Мы продали ОС , у которых остаточная стоимость была , к примеру 10 000 за 100 000. У меня на 01 счете вылезла разница в 90 000 по дебету. Т.е. получается 01 должен быть закрыт, а у меня Д01 - 90000. Как закрыть? на 91.01?
Мы продали ОС , у которых остаточная стоимость была , к примеру 10 000 за 100 000. У меня на 01 счете вылезла разница в 90 000 по дебету. Т.е. получается 01 должен быть закрыт, а у меня Д01 - 90000. Как закрыть? на 91.01?
А накопленную амортизацию на счете 02 так и оставите ?
Дт 02 Кт01.09 - накопленная амортизация
Дт 01,09 Кт 01 - первоначальная стоимость
Дт 91,2 Кт Кт 01,09 - разница. ( остаточная стоимость)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)