Здравствуйте, организация купила товар в Китае. ГТД от июля, НДС оплачен в таможню в июле. Товар поставщику оплачивался частями в мае-июне.
В июне наш покупатель оплатил аванс и я сделала сч/ф на аванс. Я впервые работаю с импортом, правильно ли я заполняю НДС? В книгу продаж попадают суммы по выданным сч/ф на аванс нашему покупателю. В раздел 3 строка 150 я могу завести сумму уплаченную таможне? меня смущают даты. Могу ли я принять НДС с импорта к вычету?