×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 63
  1. #1
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279

    Суммовые разницы! Кто в курсе?

    Уважаемые клерки! У меня возникла суммовая разница больше 50 тысяч руб. Ну как это возможно? Соответственно и НДС больше. Оптом занимаюсь очень мало. Договоров с привязкой к у.е. не было, поэтому сейчас возникла масса вопросов? Проводки? Документы (счет-фактура, накладная на сум.разн. нужны ли?) Налоговый учет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,722
    Что-то не поняла, если
    Договоров с привязкой к у.е. не было
    то откуда суммовая разница?

  3. #3
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    Может я не совсем понятно выразилась.
    Раньше не было. Сейчас появились.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,722
    Ну совсем не понятно. Откуда появились? Если договоров в у.е. не было? Конкретно с какого договора появилась суммовая разница.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    ЭТО по НДС:ПРИМЕР:ООО «1" заключило договор поставки с ООО «2» на сумму 100 000 у. е. По условиям договора оплата производится в рублях: 1 у. е. составляет 1 доллар США по курсу Центробанка. На день отгрузки курс был равен 27,07 руб., на день оплаты – 26,94 руб. Необходимо сделать следующие проводки:
    Дебет 62 Кредит 90-1
    – 2 707 000 руб.– отражена выручка от реализации (сумма по курсу на дату отгрузки товара);
    Дебет 90-3 Кредит 68-1
    – 412 932 руб. – начислен НДС на дату отгрузки товара (сумма по курсу на дату отгрузки товара);
    Дебет 51 Кредит 62
    – 2 694 000 руб. – произведена оплата отгруженного товара (сумма по курсу на дату оплаты товара);
    Дебет 62 Кредит 90-1
    – 13 000 руб. – скорректирована выручка на отрицательную суммовую разницу;
    Дебет 90-3 Кредит 76
    – 1983 руб. – скорректирована сумма НДС, причитающаяся к получению от покупателя;
    Дебет 91-2 Кредит 76
    – 1983 руб. – учтены расходы в виде суммовой разницы по НДС (разница между НДС, исчисленным «по отгрузке», и НДС, полученным от покупателя).
    Примечание. Делать сторнирующую проводку Дебет 90-3 Кредит 68-1 на корректировку суммовой разницы по НДС не нужно.
    Разница со знаком «плюс»
    в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, учитывают и налоги, начисленные в соответствии с законодательством (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК). В то же время суммы налогов, предъявленных налогоплательщиком покупателю товаров, в целях налогообложения прибыли не принимают (п. 19 ст. 270 НК). Конечно, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом. В связи с этим учесть НДС с отрицательной суммовой разницы, видимо, возможности нет.
    Пример 2
    . Бухгалтерские проводки у продавца будут следующие:
    Дебет 62 Кредит 90-1
    – 2 694 000 руб. – отражена выручка от реализации (сумма по курсу на дату отгрузки товара);
    Дебет 90-3 Кредит 68-1
    – 410 949 руб. – начислен НДС на дату отгрузки товара (сумма по курсу на дату отгрузки товара);
    Дебет 51 Кредит 62
    – 2 707 000 руб. – произведена оплата отгруженного товара (сумма по курсу на дату оплаты товара);
    Дебет 62 Кредит 90-1
    – 13 000 руб. – увеличена выручка на положительную суммовую разницу;
    Дебет 90-3 Кредит 76
    – 1983 руб. – увеличена сумма НДС, причитающаяся к получению от покупателя;
    Дебет 76 Кредит 91-1
    – 1983 руб. – учтены доходы в виде суммовой разницы по НДС.
    Примечание. Проводку Дебет 90-3 Кредит 68-1 по корректировке НДС на положительную суммовую разницу не делают. Доходы в виде положительной суммовой разницы по НДС учитывают в составе внереализационных доходов по налогу на прибыль (ст. 250 НК).


    Удачи!

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    Спасибо огромное. Но еще вопрос: счет-фактуру, накладную на какую сумму делать: на сумму реализации, включающей сум.разницу или нет?? Ведь отдельно на сум. разницу, не корректно делать документы. Т.к. на отрицательную, например, с минусом не сделаешь ведь. Так?

  7. #7
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Лёлечка, опишите ситуацию. Вы покупатель, поставщик? кто кому когда сколько платил и когда была реализация.

  8. #8
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    Мы продаем.
    Аванс в марте на сумму 2057559,56, НДС 313865,02
    Реализация в мае на сумму 2114267,15, в т.ч. НДС 322585,32

    Март: 51 / 62.2 аванс 2057559,56
    76.АВ / 68 НДС 313865,02

    Май: 62.1 / 90.1 реализ. 2114267,15
    90.3 / 68 НДС 322585,32

    Зачет: 62.2 / 62.1 2057559,56
    68 / 76.АВ НДС 313865,02

    Сум.разница ?

  9. #9
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Лёлечка, это в рублях. аванс в у.е. равен отгрузке в у.е.?

  10. #10
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    Лёлечка, это в рублях. аванс в у.е. равен отгрузке в у.е.?
    Мне это понятно. И что?
    счет-фактуру, накладную на какую сумму делать: на сумму реализации, включающей сум.разницу или нет??
    Документы я же делаю в рублях. Причем тут у.е.?

  11. #11
    Клерк Аватар для Iren
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Надо знать сумму аванса в у.е., т.к. если 100% предоплата, то отгрузка должна быть на сумму оплаты (в рублях), если предоплата частичная, то сумма отгрузки считается с учетом этой предоплаты.
    Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)

  12. #12
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    В договоре пересчет курса на какую дату?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  13. #13
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    В договоре пересчет курса на какую дату?
    Сумма договора в у.е. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

  14. #14
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
    То есть порядок перерасчета курса в договоре вы не оговаривали. Тогда, похоже в вашей ситуации при условии 100% предоплаты не возникает суммовых разниц. Документы на отгрузку вы выписываете в рублях по курсу на дату оплаты.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  15. #15
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    Ничего не понимаю. Вы уверенны в том, что говорите? Как это не возникает суммовых разниц? Почему
    Документы на отгрузку вы выписываете в рублях по курсу на дату оплаты.
    ? В каком же случае тогда возникают суммовые разницы? Только в случае, если оплата позднее отгрузки? Так?

  16. #16
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    В каком же случае тогда возникают суммовые разницы? Только в случае, если оплата позднее отгрузки? Так?
    Да, в частности. Или если договором предусмотрен особый курс пересчета.

    В вашем случае ваши покупатели вам доплатят разницу?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  17. #17
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    В каком же случае тогда возникают суммовые разницы?
    Суммовые разницы возникают в тех случаях, когда на момент оприходования товара (работы, услуги) мы не можем оценить точную сумму расходов. То есть, как правило, в тех ситуациях, когда оплата будет произведена позднее, по неизвестному пока курсу.

  18. #18
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    Если я уже выписала документы (сч/ф и НК) на сумму по курсу на дату отгрузки (при 100% предоплате), что делать? Получается, я неправильно выписала документы? Сумма должна была быть по курсу оплаты. Как быть в данной ситуации?

  19. #19
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Если я уже выписала документы (сч/ф и НК) на сумму по курсу на дату отгрузки (при 100% предоплате), что делать?
    И Поставщик принял?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  20. #20
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    И Поставщик принял?
    Поставщик - это я. Накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру я выписала покупателю, который уже проплатил данную поставку(предоплата). Покупатель принял документы молча.

  21. #21
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Да, покупатель. Может он также молча вам доплатит разницу?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  22. #22
    Клерк Аватар для БВБ
    Регистрация
    12.10.2004
    Адрес
    Москва, СЗАО 7734
    Сообщений
    1,574
    И Поставщик принял?
    Желательно, чтоб он и доплатил.
    Тогда вообще нет проблем.
    Вопрошание - прокладывание пути

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от stas®
    Суммовые разницы возникают в тех случаях, когда на момент оприходования товара (работы, услуги) мы не можем оценить точную сумму расходов. То есть, как правило, в тех ситуациях, когда оплата будет произведена позднее, по неизвестному пока курсу.
    Суммовые разницы возникают тогда, когда при принятии к учету МПЗ, стоимость которых выражена в валюте, их оценка по курсу на дату принятия к учету не совпадает их оценкой, на дату осуществления расчетов за них. При этом дата расчетов может как предшествовать дате принятия к учету (авансовый платеж), так и быть позднее даты принятия к учету.

  24. #24
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    При этом дата расчетов может как предшествовать дате принятия к учету (авансовый платеж), так и быть позднее даты принятия к учету.
    Тогда я делала всё правильно?

  25. #25
    Клерк Аватар для БВБ
    Регистрация
    12.10.2004
    Адрес
    Москва, СЗАО 7734
    Сообщений
    1,574
    Тогда я делала всё правильно?
    Читайте договор.
    Сумма договора в у.е. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
    Стало быть неправильно.
    Вопрошание - прокладывание пути

  26. #26
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    А у вас
    их оценка по курсу на дату принятия к учету не совпадает их оценкой, на дату осуществления расчетов за них.
    ?

    Лёлечка
    , вы почему-то избегаете ответа на вопрос о доплате, хотя эта информация все как раз и расставляет по местам.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёлечка
    Тогда я делала всё правильно?
    Что бы ответить на ваш вопрос, надо понять, что же вы делали. С одной стороны, договоров в у.е. у вас не было, с другой - вы выставляете с/ф и накладные в рублях по каким-то курсам. Пора определяться....

  28. #28
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    В сказанных Анонимом словах есть несколько неточностей, но с анонимами дискутировать желания нет .

  29. #29
    Клерк Аватар для Лёлечка
    Регистрация
    06.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    279
    Суммовые разницы возникают тогда, когда при принятии к учету МПЗ, стоимость которых выражена в валюте, их оценка по курсу на дату принятия к учету не совпадает их оценкой, на дату осуществления расчетов за них. При этом дата расчетов может как предшествовать дате принятия к учету (авансовый платеж), так и быть позднее даты принятия к учету.
    Данная цитата тоже ошибочна? Не могу понять, кто говорит правду. Запуталась.

  30. #30
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Правду говорят все.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •