НДС
В августе обнаружена ошибка в оприходовании счета-фактуры за июнь. В июне сч/ф был оприходован на меньшую сумму. В августе сделали исправление. Надо ли подавать уточненную декларацию по НДС за 2кв.?
Навигация
Написать сообщение
Лента дневников
Лента комментариев
Ленты пользователя:
Комментарии в дневнике
Комментарии автора
RSS