Поиск Написать

1С: УСН 7.7 Релиз 7.70.310 от 31.03.2026, или НДС СамВместо


Представляю мое обновление конфигурации 1С: Упрощенная система налогообложения.
Публикую данное обновление в связи с фактическом отказом фирмы 1С от поддержки данной типовой конфигурации.
В настоящее время, практически ни один раздел учета в конфигурации не соответствует НК и действующим ПБУ.
Фирма 1С прекратила выпускать обновления для данной конфигурации в 2024 году, а с 2026 года объявила о прекращении выпуска комплектов регламентированной отчетности.
Этим релизом, я открываю серию обновлений для приведения этой конфигурации в рабочее состояние.
Редактировано: 02 апреля, 15:07

Комментарии:
Надо сразу определиться, что представляет собой данное обновление.
Если кто знает, у меня есть релиз-обновление для типовой конфигурации1С:Бухгалтерия - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post189833/ .
Тот релиз выполнен по технологии ВКЛЭР © и является по сути "расширением" типовой конфигурации или, если хотите, плагином. Пользователи, установившие мое "обновление" для 1С:Бухгалтерии, подтвердят, что они установили 672 типовой релиз поверх моего и при этом ничего не потеряли ни в функционале (моего релиза), ни своих данных, накопленных в том числе и новыми механизмами моего релиза.
Ситуация с конфигурацией УСН принципиально иная.
Если до 2025 года состояние конфигурации еще как-то позволяло работать и формировать отчетность, то с переходом к НДС при УСН в конфигурации не нашлось инструментов для ведения хотя бы минимального обязательного учета для предприятий, которые "попали" на НДС.
При этом еще в 2024 году фирма 1С объявила, что не будет поддерживать ставки НДС 5% и 7% в своей конфигурации.
И за 2 следующих года не выпускала новых релизов для своей типовой конфигурации.
Таким образом, констатирую прекращение со стороны фирмы 1С технической поддержки типовой конфигурации. При этом фирма 1С продолжает получать деньги по подписке на ИТС от пользователей конфигурации, фактически не оказывая при этом услуг ИТС.
Предлагаемый вам релиз представляет собой продолжение (является наследником) типовой конфигурации.
Может использоваться как самостоятельная конфигурация.
И не предполагает совместимости с новыми релизами конфигурации фирмы 1С, когда и если такие релизы будут выпускаться в будущем.
Это означает, что вы не должны будете более применять обновления релизов от фирмы 1С (если они появятся) во избежание потери данных и функционала настоящего обновления.
Со своей стороны, могу заверить вас, что если фирма 1С вернется к поддержке данной конфигурации и если (вдруг!!!) в обновлениях от фирмы 1С будет что-то нужное или полезное для вас, я обязательно добавлю это в свои релизы и вы получите в том числе и этот функционал...
Поскольку, нумерация моих релизов продолжает типовую (последний типовой релиз на сегодня имеет номер 7.70.309), настоящий релиз имеет скорее технический характер - мне необходимо увеличить "счетчик" релиза.
Первый полноценный релиз будет 7.70.311.
Там будет и СВЕТ, и НДФЛ с прогрессивной шкалой, и НДС 22% и много чего еще планирую добавить вам в помощь.
Не сомневаюсь, что в течении этого года фирма 1С выпустит свой релиз конфигурации - это будет такой релиз-пустышка в котором, например, будут исправлены грамматические ошибки в описаниях. И если вы по незнанию или недоразумению установите его, он затрет мои доработки (или ваши, или любые, которые у вас будут) с потерей части накопленных данных (в справочниках, в документах "пропадут" добавленные реквизиты).
Чтобы минимизировать в этой ситуации ущерб для ваших конфигураций, номер моих релизов должен быть заметно старше "типовых".

Пользователям базовой версии конфигурации.
Настоящим обновлением вы не сможете сейчас обновить свои конфигурации.
Возможно, позже я буду публиковать и базовые релизы, сейчас для этого нет времени.
Дело в том, что сами конфигурации абсолютно одинаковые (базовые и НЕбазовые), они отличаются одним байтом (утрированно: в каком-то месте, не важно в каком, есть параметр равный 0 для базовой версии и 1 для НЕбазовой).
Проблема в том, как происходит обновление базы - если НЕбазовые версии "объединяются" по названиям (идентификаторам) объектов, то базовые версии тупо перезаписывают файл конфигурации и создают фактически новую структуру базы, но если обновление прямой и корректный потомок исходной конфигурации, коды объектов вновь создаваемой конфигурации совпадут и все данные останутся в сохранности. Любое нарушение строгой "потомственности" приводит к потере данных - объекты просто исчезают из конфигурации, хотя новые вы можете создавать. Например, если удалить какой-нибудь реквизит справочника или документа, а затем добавить точно такой же внутренний счетчик объектов присвоит новому объекту новый внутренний код и базовый движок просто физически сотрет в базе все объекты с удаленным внутренним кодом. И сделать с этим ничего нельзя.
Могу предложить такое решение:
- сделайте архив базы обычным способом,
- возьмите любой НЕбазовый движок (стандартный, ПРОФ, однопользовательский, сетевой, SQL-ный - не суть, любой!) с компонентой Бухгалтерский Учет,
- откройте этим движком свою базу в режиме Конфигуратор (он вас предупредит, что конфигурация перестанет быть специализированной, скажите ОК),
- накатите мое обновление путем объединения (как описано в файле update.txt из дистрибутива), сохраните и закройте конфигуратор.
- скачайте в тырнете утилиту (ищите по автору "Павел Бычковяк")
- запустите ее и укажите ей путь к своей базе, выберите тип Бухгалтерский учет.
она поменяет 1 на 0 где надо и ваша конфигурация снова станет базовой.
Я публикую этот и последующие релизы для бесплатного и свободного скачивания.
Но ставлю свои УСЛОВИЯ по ограничению прав на скачивание дистрибутивов и использование настоящего обновления.
Поскольку, вы нигде и никогда не подписывались под моими Лицензионными соглашениями (они есть во всех моих разработках, даже если вы этого не знаете), вы можете не соблюдать мои условия, можете даже их не читать. Хотя, порядочные люди так не делают.
В случае отказа от принятия моих условий, я со своей стороны отказываю вам в тех.поддержке (ИТС) данной конфигурации.
Условие на скачивание дистрибутива.
Я ограничиваю ваше право на данное обновление при наличии у вас действующей подписки на ИТС фирмы 1С. Обоснование данного условия - см. здесь и вообще прочтите, пожалуйста, всю тему и тоже подумайте хотя бы немного...
Условие не жесткое, т.е. деньги за уже оплаченную подписку вы не вернёте (у Нуралиева и фирмы 1С, как известно, сдачи не бывает), но зато вы можете:
  • прекратить платежи при помесячной оплате договора
  • отказаться от услуг франчей и дилеров и не подписывать ежемесячные акты приема работ
  • не продлевать более подписку на ИТС по ее окончанию
Условия на использование релиза.
Вы можете использовать настоящий релиз любым способом для модификации своей конфигурации полностью (или частичным заимствованием) с соблюдением копирайтов.
Если Вы имеете зарегистрированный аккаунт на сайте infostart.ru (и/или его зеркалах, например, т.н. Волшебный форум), по настоящим условиям вы не можете копировать, распространять, модифицировать, частично заимствовать данную конфигурацию и открывать ее в режимах 1С:Конфигуратор и 1С:Отладчик.
Использование настоящего релиза в режиме 1С:Предприятие ничем не ограничено.
Если вас не устраивают мои условия, вам не нужно читать того, что будет далее и можно просто покинуть эту страницу.
Автор, а нет ли возможности у вас для комплексной 7.7 выложить отчет по НДС, из всего чем пользовались по отчетности с этим и произошел кидок от 1С, непонятно зачем она релизы обновляет, а с отёчностью опрокинула.
Какой отчет по НДС? Пишите по русскому языка, у вас нет ли такой возможности?
В рег.отчетах, есть заполнение декларации по НДС, с последующей выгрузкой, в частности мы выгружали его в СБИС (да, там были нюансы, но СБИС сам его конвертировал под актуальный формат) и таким образом сдавали, и 1С каждый квартал его выкладывали, и все бы ничего, но с этой ставкой 22, его теперь не заполнить ну и не выгрузить.
А я каким клеем к вашему СБИСу?
Предыдущие вопросы снимаю, почитал прошлые посты Ваши, наткнулся на страницу, ****.narod.ru , это мега круто, скачал оттуда декларацию, заполнил, попробовал выгрузить ну и затем скормить СБИСу, почему то номера ГТД залетели в поля для прослеживаемости...ну а само решение невероятно крутое.
Запусти обработку еще раз, разреши ей себя обновить и повтори заполнение.
P.S. и это ... научись уже писать слова так, чтобы тебя могли понять, если тебе нужна Декларация по НДС, зачем ты заходишь про какой-то "отчет по НДС"? ... какие-то СБИСы, звездочки народ.ру ... ты сам понимаешь, что пишешь?
И зачем ты вообще влезаешь в тему, которая тебе не в тему?
Продолжим про УСН (хоть нас грубо прервали) ...
Мы на финише.
Релиз опубликован, счетчик скачиваний показывает уже под 30, дай бог удачи торопыгам ...
Дистрибутивы можно скачать:
- на обновлении для 1С (f5for1c)
Запусти обработку еще раз, разреши ей себя обновить и повтори заполнение.
P.S. и это ... научись уже писать слова так, чтобы тебя могли понять, если тебе нужна Декларация по НДС, зачем ты заходишь про какой-то "отчет по НДС"? ... какие-то СБИСы, звездочки народ.ру ... ты сам понимаешь, что пишешь?
И зачем ты вообще влезаешь в тему, которая тебе не в тему?
Не совсем понимаю, Ваше негодование, по поводу НДС, опечатался, в последующем сообщении, я уже исправился, про СБИС написал тем кто будет читать комменты, выгруженные файлы обработкой, ведь через что-то надо отправить в ФНС, не на дискете же..потому я и описал выстроенный у нас процесс.
Дистрибутив представляет собой zip-архив в котором 4 файла:
  1. md-файл конфигурации
  2. NEWs - новое в конфигурации
  3. update - инструкция по установке релиза
  4. ReadMe - описание для пользователей

Последний файл советую читать всем, даже шибко умным и даже типичным одинесникам и простым пользователям, которые, как известно, НИКОГДА не читают описаний.
Основные положения продублирую здесь
Самое главное изменение (в плане работы с НДС) - карточка Номенклатуры.
Все остальное и так было в типовой конфигурации, даже если вы этого никогда не видели, мне оставалось только кое-где кое-что поправить ...
Вот как она выглядела в типовом релизе 7.70.309:

А так она будет выглядеть для вас теперь:

Разницу видите?
Если не видите, подсказка: отличие обведено красной рамочкой на рисунках.
В типовой конфигурации в этом поле указывается значение ставки НДС из одноименного справочника, по умолчанию (в новых карточках) устанавливается значение из соответствующей константы.
Когда-то это было приемлемо. Ставки НДС менялись, но довольно редко. Для группового изменения ставок есть типовая обработка, ну и моя (универсальная) тоже известна многим.
Начиная с 2025 года ситуация изменилась коренным образом.
Дело даже не в том, что появились ставки 5% и 7%, а затем и 22%, самое главное - на один и тот же товар ставка НДС может быть разной даже в базе одной фирмы.
Как вы уже знаете, теперь для УСНщиков-ПлательщиковНДС, применяемая ставка НДС зависит от размера выручки за предыдущий год на 1 января и за текущий год в течении года.
Т.е., начать год вы можете и без НДС, а закончить 22%, пройдя последовательно периоды 5% и 7%.
Вот эту ситуацию и отрабатывает мой релиз: вы указываете (один раз в жизни) "Вид ставки НДС" в карточке Номенклатуры и забываете об этом навсегда.
Да, бывает так, что товары (чаще всего препараты в аптеке) меняют вид ставки НДС, но это такой эксклюзив ... будете править руками, короче не переломитесь.
Вид ставки НДС теперь - это т.н. Перечисление и оно имеет 3 значения:
  • Основная ставка
  • Льготная ставка
  • Без НДС

Льготная ставка - это 10% (например, медицинские препараты),
Без НДС - это ставка "Без НДС" (не 0%, а именно не облагается НДС - предметы религиозного культа, что-то для инвалидов ..., в общем, откройте НК, там эти товары (услуги) поименованы и список закрыт для изменения и толкования).
И остаются все остальные товары (работы, услуги).
Для них вы должны указать Основную ставку.
А откуда же возьмется конкретное значение ставки НДС, спросите вы?
Вооот!
Значение Основной ставки берется теперь из новой константы

И обратите внимание на стрелку - кнопка История (F5) - цветная, она становится активной, когда курсор в списке установлен на эту константу.
Это периодическая(!) константа и именно ее значение на конкретную дату (документа) и определяет действующую ставку НДС для Номенклатуры.
Ваша задача заключается в контроле и изменению этой константы.
Любые изменения - строго по кнопке F5. с редактированием истории значений.
Даже не думайте редактировать эту константу просто ткнув ее мышкой в списке - не подводите меня перед фирмой 1С (там вас за людей не считают и тупаками называют, так вы уж им фигу в кармане держите всегда)!
При первом запуске базы после обновления выполняется обработка справочника Номенклатуры и установка константы "Основная ставка НДС".
Для всей Номенклатуры, за исключением карточек в которых была указана ставка НДС 10%, будет установлен Вид Ставки НДС "Основная ставка".
Если у вас действительно в справочнике есть позиции не облагаемые НДС, вам придется вручную перещелкать эти карточки и исправить.
Значение константы будет установлено автоматически по данным бухучета вашей базы:
Для 2025 и 2026 годов в зависимости от суммы кредитовых оборотов счетов 90.1, 90.2, 91.1, 91.2, т.е. вся ваша выручка за предшествующий год. Нужные значения ставок (если они отсутствуют у вас в справочнике) будут добавлены автоматически.
Ваша задача после обновления проверить справочник Номенклатура (можно прямо в списке включить соответствующую колонку для показа) и проконтролировать историю константы "Основная ставка НДС".
Если выручка меньше нижнего предела, размер основной ставки останется как и до 2025 года - "Без НДС". И вы сможете работать как работали (не являясь плательщиком НДС), только что в документах появятся новые пустые или нулевые колонки Ставка и Сумма НДС.

На этом подготовительные работы и понятия закончены и можно приступать к работе ...
А дальше все просто ... даже еще проще.
Если у вас уже сформированы документы Реализация 2026 года, открывайте их все по очереди, проверяйте заполнение колонок Ставка НДС и НДС и перепроводите их.
Затем введите на основании Реализации документ "Счет-Фактура" (если он был уже введен ранее, там есть кнопка "Перезаполнить". Затем проведите СФ.
Напоминаю, что в типовой конфигурации, например, 7.70.309 далее необходимо было ввести на основании СФ документ "Запись в книгу продаж" (который также как и сама СФ автоматически не рассчитывался) и в Книгу Продаж попадали только проведенные записи КП.
Забудьте!
Теперь в Книгу Продаж и в Декларацию по НДС попадают проведенные СФ, вводить записи в КП более не требуется.
При проведении СФ сформирует другой состав проводок, чем типовой документ.
Помимо типового списания со служебного забалансового счета ГТД-ешек (если они были), с 2025 года счет фактура начислит НДС в бухучете проводкой дт. 90.3 (или 91 .3) - кр. 68.2 и сторно доход в Книгу Учета Доходов и Расходов (КуДиР) на сумму НДС.
Свежеиспеченное поле "Авансовые счет-фактуры" пока предлагается заполнять по формату НомерСФ;ДатаСФ (номер и дата разделенные точкой с запятой). Это не моя выдумка - так заполняется это поле в типовой Бухгалтерии 7.70.672. Для совместимости, пусть будет так...
Если у вас есть НДС и вы будете пользоваться моей конфигурацией, беритесь за мышку и приводите 1 квартал 2026 в новый ум.
Не тяните с этим, квартал уже кончился, 27 апреля - срок Декларации по НДС.
Не откладывайте на последний день, во-первых это первая Декларация и "все может быть" - и вы можете навалять и я обязательно должен быть запас времени чтобы все хвосты подобрать и обрубить, во-вторых, сейчас такие времена настали, что нельзя надеяться на стабильность Интернета в последние часы до срока сдачи.
Посмотрите мою ветку https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post190228/ про Декларацию по НДС, скачайте и установите себе в базу (или обновитесь до последнего релиза, если уже есть) и пробуйте автозаполнение, (кнопка в Разделе 1) проверяйте/сверяйте ... чтобы когда все устаканите и утрясете с НДС'ом в своей базе, нажмете одну кнопку и спокойно и уверенно подадите Декларацию в ФНС
Ну, за дело!
Верю в вас, вы справитесь, все получится!
Если не мы, то кто?!

 

Подтвердите удаление записи