Поиск Написать

6НДФЛ - подвожу итоги, потому что достало :D

1. Декабрьские начисления и выплаты НЕ ВКЛЮЧАЕМ. Обосновываем тем, что сдали справку 2НДФЛ за 2015 год, и там всё отразили, и если мы в 6НДФЛ её укажем, рискуем задвоить налог.

2. Дата фактического получения дохода - последний день месяца (почему 1Ска мне ставит вместо этого первое число месяца..).

3. Сумма фактически удержанного равна начисленной зарплате, вместе с НДФЛ

4. Мартовкую зарплату будем учитывать в расчете за полугодие. 

Правда, у нас сейчас начальница сдала вместе с апрельской зарплатой. Она считала, что, если не укажем, что 31 марта начислили зарплату, могут это принять за нарушение.

5. На каждое начисление/выплату дивидендов создаем отдельный блок (добавляем строчки в отчете).





Комментарии:
Страница 1 из 2
1 2  >
Декабрьские начисления и выплаты НЕ ВКЛЮЧАЕМ. Обосновываем тем, что сдали справку 2НДФЛ за 2015 год, и там всё отразили, и если мы в 6НДФЛ её укажем, рискуем задвоить налог.
- в 1-ый раздел не включаем, а во 2-ой - включаем (если декабрьская з/п выплачивалась в январе)
Мартовкую зарплату будем учитывать в расчете за полугодие.*
- учитываем ее в 1-ом разделе, а во 2-ом - нет.
ЗЫ. И вообще, когда я для себя поняла, что 1-ый и 2-ой раздел - между сосбой не связаны, это 2 разные песни - сразу стало легко все это сделать
Т.е. 1-ый раздел - по начислениям, нарастающим итогом с начала года.
2-ой раздел - по выплатам за квартал.
Сумма фактически удержанного равна начисленной зарплате, вместе с НДФЛ
- непонятная фраза
Сумма фактически удержанного равна начисленной зарплате, вместе с НДФЛ
- непонятная фраза
Потому что мой мозг уже плохо формирует из слов цельные предложения
Сумма фактически полученного дохода - я беру начисление зарплаты вместе с НДФЛ? То есть у человека оклад 10000, и я ему в этой графе ставлю 10000, а не сколько он получил на руки?

- в 1-ый раздел не включаем, а во 2-ой - включаем (если декабрьская з/п выплачивалась в январе)
А какую тогда дату фактического получения дохода ставить, 31.12.15?
То есть у человека оклад 10000, и я ему в этой графе ставлю 10000, а не сколько он получил на руки?
да
А какую тогда дату фактического получения дохода ставить, 31.12.15?
100 31.1215
110 дата выплаты
120 дата выплаты +1
почему 1Ска мне ставит вместо этого первое число месяца..
1С тупит. особенно бухгалтерская.
ата фактического получения дохода - последний день месяца
Только по з/пл. Если отпуск и б/л, то не так
Декабрьские начисления и выплаты НЕ ВКЛЮЧАЕМ. Обосновываем тем, что сдали справку 2НДФЛ за 2015 год, и там всё отразили, и если мы в 6НДФЛ её укажем, рискуем задвоить налог.

- в 1-ый раздел не включаем, а во 2-ой - включаем (если декабрьская з/п выплачивалась в январе)
Мартовкую зарплату будем учитывать в расчете за полугодие.*

- учитываем ее в 1-ом разделе, а во 2-ом - нет.
Ура! Я так и делала и с такой же логикой.
Скажите, пожалуйста, а что в таком случае пишите в первом разделе (в частности в графах 070,080) , если мартовскую зп не включаете, а декабрьскую включаете?
что в таком случае пишите в первом разделе (в частности в графах 070,080) , если мартовскую зп не включаете, а декабрьскую включаете?
070=040 (янв, февр, март) И пофигу, что март на 01.04.16 не выплачен.
080=0
Декабря в 1 разделе нет вообще
Скажите, пожалуйста, а что в таком случае пишите в первом разделе (в частности в графах 070,080) , если мартовскую зп не включаете, а декабрьскую включаете?
Она, мухи - отдельно, котлеты - отдельно 1 раздел - по начислениям с начала года нарастающим итогом.
2-раздел - по фактическим выплатам за квартал!
- если в голове их разнести - все делается легче. Просто воспринимай их как 2 разных, не связанных между собой отчета
Helper-2005,
если в голове их разнести - все делается легче.
не разносится, в связи с тем что момент удержания налога в начисление не вписывается.
Я вот весь мозг сломала с тем что делать в случае когда зп начислена, но не выплачивалась...
зп начислена, но не выплачивалась...
Включаешь ее в 1-ый раздел, а во 2-ой - нет.
Включаешь ее в 1-ый раздел, а во 2-ой - нет.
В таком случае у меня 070 меньше чем 040 на мартовский НДФЛ, который попадает в 080.
Это правильно?
Вислоухая, в том то и "прикол", если показать неудержанный налог, то сразу прибегут, попросят список физиков у кого не удержали, и потом с физиков просить будут
имела неосторожность сдать 2 ндфл с указанием того что у физика налог не удержан, поскольку на тот момент зп была начислена, но не выплачена..
У меня очередной затык по договору ГПХ, если выплачиваем авансы, то НДФЛ перечисляем в момент перечисления такого аванса, верно? т.е. во второй раздел они попадают по дате перечисления (она же дата дата фактического получения дохода?) . А в первый раздел они попадают по дате подписания акта?
А в первый раздел они попадают по дате подписания акта?
думаю, что в момент перечисления аванса.
А в первый раздел они попадают по дате подписания акта?
По дате получения денег физлицом. Акты вообще роли никакой для НДФЛ не играют
Над.К, Вислоухая, спасибо.
И еще глупый вопрос.
15.01 выплачен аванс сотруднику.
27.01 он уволен, ему начислена зп и компенсация, но выплачена она 08.02.
во втором разделе я должна аванс зачесть 27.01? и ндфл уплатить?
а остальное отразить 08.02?

во втором разделе я должна аванс зачесть 27.01? и ндфл уплатить?
а остальное отразить 08.02?
Я бы не стала так делать. Ты НДФЛ по факту когда уплатила? 08.02?
100 27.01
110 08.02
120 09.02
27.01 он уволен, ему начислена зп и компенсация, но выплачена она 08.02.
100 27.01
А почему? Я бы 31.01.2016 поставила. Компенсация же как зарплата в данном случае идет? Мне актуально, у меня по одной конторе много КНО выплачено в первом квартале и в середине месяца, и в начале.
В смысле я не уверена в том, что написала, но хочу услышать аргумент почему 27-е
UPD. ВСё, нашла сама! абз.п.2 ст 223 нк
Ваниль, в том то и дело что не как зп идет
бух2007, да НДФЛ заплатили 08.02. когда зп перечисляли.
но они там много наколбасили например с авансов по договорам ГПХ не платили НДФЛ сразу..платили только как по зп, когда закрывали договор полностью..
и 2 НДФЛ не сдали по прошлому году по челу по которому был уплачен аванс в 2015 году, а закрывался договор в 2016..
Ваниль, в том то и дело что не как зп идет
Я глянула комментарии что нет четкого указания, КНО не оплата труда, но и не отпускные. Но если у тебя зарплата начислена, то она-то 27-м ставится в 100-ю строку, не?
Я завтра об этом подумаю , пойду домой пожалуй.
Ваниль, да, она 100 попадает 27.01...не сама конечно попадает. пришлось весь отчет ручками собирать...
у этого юрлица бухия 3.0. в ней я откровенно плаваю еще...
меня следующая строка интересует..сорри, у меня иногда ум за разум заходит в попытках определить как же будет до конца правильно
А что там про санкции за "недостоверные" данные по 6-ндфл? Судя по вопросам расхождений может быть дофига
за представление расчетов 6-НДФЛ с недостоверными сведениями - штраф 500 руб. за каждый неправильный документ
Статья 126.1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения
Ужас. Вот так перепутаешь даты и 500руб схлопочешь
Надеюсь 500 рублей это за всю форму а не за каждую строчку
Lenik, я тоже на это очень надеюсь )
у этого юрлица бухия 3.0. в ней я откровенно плаваю еще...
От тебя это не зависит. БП 3.0 не может делать нормально отчет. Все почти вручную.
БП 3.0 не может делать нормально отчет. Все почти вручную
Если без каких-то извращений, то скорее может. Но у меня все начисления и выплаты вовремя.
Если без каких-то извращений, то скорее может.
У меня только 1 база без извращений. Там сформировался, и то вместо 31.12.15 ставит 01.12.15
Январь, я вот как раз у тебя хотела спросить - как в 8.3 НДФЛ прилепить к конкретной ИФНС? Ты вроде себе так делала.
Мне надо 2 отчета в разные ИФНС с разными кодами (120 и 320). Я уже сделала вручную, но удовольствие это сомнительное. Надо как-то автоматизировать. Где в 1С идет привязка дохода к ИФНС/ОКТМО?
Страница 1 из 2
1 2  >
 

Подтвердите удаление записи